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龙泉市卫生局(汇总)2014年部门决算

文章来源:龙泉市府办 作者: 编辑:刘潇 发布时间:2015-10-20
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一、龙泉市卫生局基本情况

(一)主要职责

龙泉市卫生局的主要职责是:
推进医药卫生制改革,拟订卫生改革展战略目标关政依法监督实施卫生件,依法监督实施准和技术

组织实施国家基本贯彻国家基本目录组织实施基本关政组织实施基本采购配送使关规定;负责药械集采购监督管理

统筹全市卫生资源配置指导区域卫生编制实施区域卫生规

组织制定社区卫生服务和政策措指导推进卫生服务体推进卫生服务一体化管理促落实健康教育预防保健康复育技术服务般常见疗服务

组织制定妇幼卫生发和政策措妇幼保健管理和监督组织对育技术服务的医疗保健机构进行监督管理和指导

病预防制工作,组织制定并实施重大疾病防与策执行国家免疫策措部门对重大疾病实施防

组织拟订基本公共卫生服务均等策措,制定指导实施基本公共卫生服务项推进基本公共卫生服务均等工作

责卫生工作,组织制定卫生案和政策措发公共卫生事件风险评估指导实施发公共卫生事件预防,发布发公共卫生事件置信息

组织制定中医药中药纳入卫生事统筹协西医发

指导卫生执法工作,依法负放射卫生环境卫生公共场所疗服务学校卫生和生活饮用水的卫生监督管理,餐饮具管,传染病防监督卫生监督管理指导无偿献血工作

组织实施公立医改革政策措指导监督公立医的管理机制和管机制,组织实施卫生事策措指导监督机构

责医机构医疗服务的全业监督管理,指导组织实施机构医疗服务技术疗质供血机构管理的政准,实施机构和人员许可组织实施卫生职教育和卫生设,机构医疗服务实行评监督

组织实施医药卫生研究指导推进成果转广应用组织继续教育教育教育和乡医生培训工作

十四指导卫生人才队伍设工作,组织拟订卫生人

十五组织工作,对本单位属单位的收支资产动情况计;对本单位属单位开风险评估和经济效计;对本单位属单位经管理中的要事

十六指导管理卫生工作,组织实施健康促进与教育物预防农村工作的监督技术指导

十七级领外宾的医疗保健工作,区域内政府会议的医卫生工作

十八病防和市献血工作的日工作

十九办市政府办的其他

(二)部门决算单位构成

纳入市卫生系统2014年部门决算编制范围的单位共有6家:行政单位1家,为龙泉市卫生局本级;参公单位1家(卫生监督所),下属事业单位4家,(疾病预防控制中心、妇保所、爱卫办、农卫办) ,公立医院(人民医院、中医院)实行差额补助,43个基层医疗卫生机构实行差额补助。

二、2014年龙泉市卫生部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体安排情况:

龙泉市卫生系统部门决算(汇总)2014年本年收入为31989.67万元,其中:公共财政拨款6268.48万元,专户资金0万元,事业收入(不含专户资金)24375.71万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1345.47万元。

2014年用事业基金弥补收支差额169.89万元,上年结转979.32万元。。

(二)支出决算总体安排情况:

龙泉市卫生局系统决算(汇总)2014年本年支出合计32166.69 万元。

1、按支出用途分类,包括人员支出12783.39万元,日常公用支出19124.92万元,项目支出15762.26万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2、按支出功能分类,包括一般公共服务支出13.55万元,社会保障和就业支出66.75万元,医疗卫生与计划生育支出31933.25万元,其他支出153.14万元。

(三)财政拨款支出情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)172.98万元,主要用于行政事业单位的基本支出。

2、公立医院20344.25万元,用于人民医院、中医院公立医院改革发展经费。

3、基层医疗卫生机构9018.04万元,用于补助基层医疗卫生机构基本药物零差价补助及开展公共卫生经费。

4.公共卫生1766.86万元,用于公共卫生机构(疾病控制、妇保所、爱卫办、农卫办)的基本支出及开展公共卫生工作所需经费。

5.医疗保障248.15万元

6.人口与计划生育支出7.96万元。

7.中医药302万元。

8.食品和药品监督管理事务9.77万元

9.其他医疗卫生支出35万元

10其他支出153.14万元。

(四)2014 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年因公出国(境)费支出0万元,比上年下降0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费:2014年公务接待费79.52万元,比上年下降47.73%,主要用于接待上级部门、兄弟县市部门来龙泉开展公务活动的支出.

3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出112.81万元,比上年下降了8.71%,主要用于全市卫生工作,开支公共预算财政拨款的29辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

  1.公共财政预算拨款:财政部门当年拨付的公共财政预算资金。

2. 政府性基金预算拨款:财政部门当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 专户资金:是指按有关资金管理要求规定财政部门当年从专户拨付的各项资金。

4.其他收入:预算单位在“公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、专户资金”等之外取得的各项收入。

  5.上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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